财务审计岗位职责和

2024-05-16 03:27

1. 财务审计岗位职责和

 财务审计岗位职责和
                      在当今社会生活中,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的`任务。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是我收集整理的财务审计岗位职责和,希望对大家有所帮助。
    
       财务审计岗位职责: 
    1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
    2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
    3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
    4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
    5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
    6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
    7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
    8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
    9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
    10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
    11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
    12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
    13. 完成集团领导交给的其他工作。
     辅助工作职责: 
    1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
    2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
    3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
    4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
    5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
     任职要求: 
    1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
    2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
    3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
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财务审计岗位职责和

2. 财务审计管理岗位职责

 财务审计管理岗位职责
                      随着社会一步步向前发展,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?以下是我精心整理的财务审计管理岗位职责,欢迎大家分享。
    
    财务审计管理岗位职责1       岗位职责 
    1、协助咨询顾问对客户所在行业进行调查和分析,包括公司经营模式分析、管理方式、业务流程;
    2、协助咨询顾问对客户的财务数据进行分析,了解公司的实际经营效果;
    3、协助咨询顾问对客户现有管理模式中的可提升点提出管理建议;
    4、参与小组讨论并协助咨询顾问完成对客户的分析报告、流程梳理建议和管理提升建议;
    5、协助咨询顾问对管理建议进行落实和跟踪;
    6、其他咨询支持性工作。
     任职要求 :
    1、全日制大学本科及以上学历;经管类专业、学生干部优先,通过CIA/CPA考试者优先;
    2、有较强的主动学习能力、沟通交流能力和文字表达能力;
    3、有较强的逻辑思考和分析能力;
    4、有极强的适应能力、抗压能力、责任心和敬业精神。
  财务审计管理岗位职责2       岗位职责 
    1,开展公司及分、子公司范围内的管理审计、效率审计、财务审计、经济责任审计、进出口业务审计等各项审计活动;
    2,撰写审计报告,提出审计建议和整改处理意见,并监督执行,降低企业风险,高效增值;
    3,部门管理和团队建设,配合部门领导组织开展部门内的各项管理工作,推进部门企业文化、制度建设等项工作,持续提升部门工作效率。
     岗位职责 :
    1,审计或者财务相关专业毕业;
    2,英语熟练;
    3,吃苦耐劳,接受出差。
  财务审计管理岗位职责3       职责描述 :
    1、制订各期工作计划,组织和实施审计项目;
    2、复核下属人员工作;
    3、带领专业小组完成项目;
    4、保持和发展客户关系;
    5、制订项目计划并实施。、
    6、积极配合公司工作安排、能适应出差。
     任职资格 
    1、会计中级职称及以上,执有注册会计师且审计经验丰富者可直接面谈合伙人;
    2、3年以上会计、财务主管、经理工作经验、熟悉企业会计准则、审计准则和税收相关知识,具备编制集团公司合并财务报表经验;
    3、有高度的事业心和责任感、具有良好的团队合作精神,持续学习意识强烈,工作认真负责、严谨务实,能对助理人员培训、复核及其他工作安排;
    4、有会计师事务所工作经验或税务师事务所从业经验优先;
    5、注册会计师优先;
    6、职业期间无不良记录。
    职业晋升体系:部门经理—合伙人—高级合伙人
  财务审计管理岗位职责4       一、岗位职责 :
    1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
    2、根据公司年度审计计划对公司的'各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;
    3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
    4、完成公司交办的其他工作。
    二、 任职要求 
    1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;
    2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;
    3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28—45岁;
    4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。
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3. 财务审计主管岗位的主要职责?

   
     财务审计主管负责对经济合同的签订及执行情况进行审计。下面是我整理的。 
      篇一 
     1、负责财务稽核和会计报告工作。 
     2、负责稽核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。 
   
     3、负责稽核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。 
     4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。 
     5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前稽核。 
     6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。 
     7、协助主任加强会计基础管理工作。 
     8、完成月、季、年度财务报告工作。 
     9、办理会计证年检工作。 
     10、做好财务软体升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。 
     11、制定会计核算科目体系。 
     12、完成领导交办的其他工作。 
      篇二 
     【主要职责】 
     1、根据年度审计计划及审计部领导的专案安排,合理设计具体的审计计划。 
     2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。 
     3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。 
     4、按照财务审计程式和审计方法,获得充分的审计证据以支援财务审计发现及建议。 
     5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。 
     【任职要求】 
     1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。 
     2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。 
     3、较高的资料分析能力、文字组织能力和语言表达能力。 
     4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计专案分析处理经验。 
     5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。 
     6、熟练操作财务软体、ERP等系统。 
     篇三 
     职责 
     1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案; 
     2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作; 
     3、审查财务收支专案、费用开支与报销等工作的合规性; 
     4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 
     5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议; 
     6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作; 
     7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料; 
     8、根据管控许可权和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。 
     岗位要求: 
     1、学历:本科以上学历 
     2、专业:财务管理学、会计学等相关专业 
     3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。 

财务审计主管岗位的主要职责?

4. 财务审计工作内容及职责

   财务审计工作内容及职责 篇1     一、 对纳入学校财务统一管理的部门(单位)的财务收支审计 
    1. 根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象,如有形成的原因是什么。
    2. 审核支出单据审批手续是否完备,支出是否真实合理,有无弄虚作假、虚报冒领现象。
    3. 单位有无自收自支,私设“小金库”问题。
     二、 对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。 
    1. 单位的账目设置和管理是否合法、规范,有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。
    2. 是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。
    3. 资金管理有无规章制度、制度是否健全。
    4. 支出报销单据是否规范、手续是否完备。
     三、 对校内经济实体的业务审计。 
    1. 收费标准是否合理,与学校之间有无协议。
    2. 收入是否合理合法,有无弄虚作假,套取学校资金现象。
    3. 应上缴学校的承包金是否及时足额上缴
    4. 财务管理制度是否健全,报销凭证是否按规定程序审签,有无不真实、不合法支出等问题。
     四、 对小型土建、维修工程项目的审计 
    1. 项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。
    2. 施工、承建合同的签订是否规范,合同内容是否齐全。
    3. 审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。
    财务审计工作内容及职责 篇2     一、 审计准备阶段(审计前期阶段) 
    1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。
    2、 组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。
    3、 对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。
    4、 确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。
    5、 编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。
    6、 下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
    7、 将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
     二、 审计实施阶段 
    1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。
    (1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。
    (2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。
    (3) 按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。
    (4) 抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复樱
    (5) 根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。
    (6) 在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。
    2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。
    3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。
    4、 实施相关的追加审计程序。
    5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在
    审计报告中反映的问题和需披露的事项。
     三、 审计报告阶段 
    1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。
    2、 审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。
    3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
    4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅,并进行相应的沟通。
    5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
    6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
    7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告。
    8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
     四、 审计报告的终结阶段 
    1、 审计小组按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。
    2、 将整理好的审计档案装订成册。
    3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
    财务审计工作内容及职责 篇3     一、部门描述 
    财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
     二、具体职责 
    一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。
    二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。
    三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的.会计信息。
    四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。
    五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。
    六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
    七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。
    八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
    九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。
    十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
    十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。
    十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
    十三、负责完成公司安排的其他工作。
    财务审计工作内容及职责 篇4     一、 工作职责 
    1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
    2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。
    3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
    4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
    5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
    6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
     二、科室人员分工 
    (一)科长岗位职责:
    1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。
    2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审
    计工作及固定资产管理工作。
    3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的财务、审计工作。
    4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工作。
    5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,供领导决策。协调科室内各岗位的关系,做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。
    6、组织科室人员的业务学习,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。
    7、负责完成处领导交办的其他工作。
    (二)副科长岗位
    1、遵守财经纪律,坚持财务制度。
    2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。
    3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。
    4、完整准确、及时上报各类会计报表。
    5、承办领导交办的其它工作。
    (三)副科长岗位
    1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。
    2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。
    3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有
    关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。
    4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。
    5、完成好处领导交办的其它各项工作。
    (四)科室人员分工
    1、基建出纳:做到工程资金及时支付,保证工程建设顺利进行;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用;配合做好审计工作。
    2、经费出纳(工会出纳):做到全处办公经费支付,保证全处工作的正常开展;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用。
    3、档案、票据管理:负责整理装订会计档案;负责会计档案保管;负责会计档案移交;负责会计档案的借阅工作;参加监销会计档案;负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。
    财务审计工作内容及职责 篇5    1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的质量进行监督。
    2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。
    3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。
    4、对公司税收进行整理筹划与管理。
    5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
    6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
    7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。
    8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

5. 财务审计的职责是什么

 财务审计需要热爱本职工作,凡事踏实稳重,有刻苦耐劳的敬业精神和团队合作意识;严格遵守职业道德,能独立思考和分析问题。  了解相关精彩内容请参考我为大家精心准备的财务审计的职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
   财务审计的职责1 
  1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;
  2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;
  3.预算管理及执行情况审计;
  4.人事与薪酬管理情况审计;
  5.采购管理、工程项目管理、房屋  场地租赁  、车辆管理、合同管理审计;
  6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);
  7.经营管理绩效审计;
  8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;
  9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。
   财务审计的职责2 
  1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
  2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
  3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
  4、部门负责人交代的其他事项。
   财务审计的职责3 
  1、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;
  优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;
  2、编制集团五年长期预测:
  参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析
  审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议
  对集团预算执行情况进行追踪和管理
  3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;
  4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视,  对子  公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;
  5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;
  6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;
  7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);
  8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;
  并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训
   财务审计的职责4 
  1  定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;
  2  在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;
  3 配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;
  4 参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;
  5 根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;
  6 遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和  方法  执行具体审计和咨询项目程序;
  7 与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;
   财务审计的职责5 
  1、工程竣工财务决算审计;
  2、工程财务专项审计;
  3、项目开工评审;
  4、工程跟踪财务审计;
  5、项目绩效评价等审计工作;
  6、能独立完成分派科目审计,独立完成审计  报告  ,辅助部门经理完成审计报告。
   财务审计的职责6 
  1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计  年度     工作计划   及季度审计计划并实施;
  2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项  规章制度  ;
  3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
  4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和  措施  ;
  5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
  6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
  7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
  8、领导交办的  其它  工作。
   财务审计的职责7 
  1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
  2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
  3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
  4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;
  5、完成部门领导安排的其他事项。
    
     财务审计的职责是什么相关  文章  : 
  ★  财务审计专员岗位职责 
  ★  财务审计师岗位职责具体概述 
  ★  财务审计主管的具体工作职责 
  ★  财务审计经理岗位的基本职责 
  ★  财务审计岗位职责范本 
  ★  财务审计主管的岗位职责 
  ★  财务审计经理的岗位职责 
  ★  财务审计主管的基本职责 
  ★  财务审计主管的主要职责 

财务审计的职责是什么

6. 财务审计工作职责

 财务审计需要掌握审计领域发展动态,能够有效引进新  方法  、新技术以改进工作流程,提高工作效率,能够解决审计管理中的专业疑难;以下是我精心收集整理的财务审计工作职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
   财务审计工作职责1 
  1、参与开展公司内部控制评审与优化。
  2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。
  3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。
  4、不定期地进行专项审计和专案审计。
  5、公司内部规章管理制度监督执行。
   财务审计工作职责2 
  1、实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
  2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
  3、参与实施营销财务相关的专项审计
  4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计  报告  ,提出初步处理意见和建议
  5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
  6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
  7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
   财务审计工作职责3 
  1.负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,
  2.负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。
  3.负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。
  4、具有制造型工厂成本核算  经验  ;
  5、开具发票,申报退税。
  6、.完善内部单据,编制部分凭证。
  7、服从分配,完成领导交代的其他工作
   财务审计工作职责4 
  1.遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
  2.根据审计管理需要,进行采购审计和其他专项审计,出具审计报告;
  3.投诉处理,出具调查报告
   财务审计工作职责5 
  1. 具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;
  2. 带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;
  3. 合理制定项目  工作计划  ,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;
  4. 负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;
  5. 维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。
   财务审计工作职责6 
  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
  5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
  8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料 。
  9 、负责审计档案整理、归档工作。
  10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
  11、完成领导临时交办的工作。
   财务审计工作职责7 
  1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善  财务管理  体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
  2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;
  3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
  4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
  5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
  6、完成上级交办的其他工作。
    
     财务审计工作职责相关  文章  : 
  ★  财务审计主管的具体工作职责 
  ★  财务审计主管的岗位职责 
  ★  财务审计岗位职责范本 
  ★  财务审计师岗位职责具体概述 
  ★  财务审计专员岗位职责 
  ★  财务审计经理的主要工作职责 
  ★  财务审计经理的岗位职责 
  ★  财务审计经理岗位的基本职责 
  ★  财务审计经理岗位的基本工作职责 

7. 财务部审计职责内容

 财务部审计需要根据  企业管理  需要,组织对企业主要业务部门负责人和子企业的负责人进行任期或定期经济责任审计;以下是我精心收集整理的财务部审计职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
   财务部审计职责1 
  1.负责拟定内部审计计划及项目初步审计方案,报部门领导批准后组织实施公司及子公司各类审计工作,包括:财务审计、经营审计、投资审计、离任审计、履职绩效审计、内控体系审计等:
  2.出具审计  报告  ,确保审计结论正确,证据获取充分;
  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
  5. 实施  对子  公司的专项审计工作,出具审计报告和管理层  建议书  等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
  7.了解内审发展趋势并运用新技术、新  方法  ,有效提高审计效率和质量;
  8.完成风控部负责人交办的其他事项。
   财务部审计职责2 
  1.通过阅读上市公司财务报表,了解上市公司运营情况
  2.通过财务报表和其他行业信息,撰写  调研报告  
  3.负责财务报表、费用审核,资金管理、及财务预决算等工作,整理财务数据,支持业务工作
   财务部审计职责3 
  1、 严格执行集团  财务管理  制度和相关工作流程,开展子公司财务工作;
  2、 负责子公司会计核算,编制会计报表;
  3、 负责子公司财务预(决)算、资金计划、税务测算等工作;
  4、负责子公司税务申报;
  5、 负责编制子公司月度指标执行情况,及时进行财务预警,确保年度指标及整体预算顺利达成;
  6、 审核子公司各类成本费用开支,确保各项报销及付款符合公司制度。
   财务部审计职责4 
  1、组织拟定年度审计监察重点  工作计划  报监事会主席审批;
  2、组织开展审计工作;
  3、组织拟定审计  工作报告  ,并上报监事会主席审核。
   财务部审计职责5 
  1、拟定年度审计重点工作;
  2、组织进行年中、年终经营情况审计;
  3、进行财务制度执行情况审计;
  4、进行经营与财务运行中单独事项的专项审计;
  5、进行投资项目阶段性和专项审计;
  6、联系外部审计单位对工程建设项目进行预算、决算审计;
  7、检查督促审计决定与建议的实施。
   财务部审计职责6 
  1、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作;
  2、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
  3、熟练掌握财务会计审计等相关知识和  政策法规  。
   财务部审计职责7 
  1、审查集团内各项财务制度的落实情况,完善财务制度的建立。审阅定期财务报告,配合外部机构实施专项财务审计;
  2、根据公司投融资需求进行标的公司的财务尽职调查工作。
  3、对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行跟踪审计
  4、检查和评估公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务的合理合规性
  5、独立编写审计工作底稿,编制审计报告,确保审计证据支持审计目的
  6、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作
  7、完成领导临时交办的  其它  任务
    
     财务部审计职责内容相关  文章  : 
  ★  财务科审计工作职责 
  ★  简述财务部职责内容 
  ★  财务部的职责和工作内容 
  ★  财务审计岗位职责范本 
  ★  财务部岗位职责内容 
  ★  财务审计工作职责 
  ★  财务审计主管的具体工作职责 
  ★  财务部门职责与工作内容 
  ★  审计专员岗位的工作职责内容 

财务部审计职责内容

8. 审计岗位职责

 审计岗位职责
                      现如今,人们运用到岗位职责的场合不断增多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。到底应如何制定岗位职责呢?以下是我为大家整理的审计岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
    
    审计岗位职责1      1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
    2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:
    2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
    2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。
    2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
    2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。
    2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。
    3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。
    4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
    5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
    6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
    7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
    8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
    9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
    10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
    11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
    12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
    13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
    14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
    15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
    16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
    17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。
    18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
    19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
    20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
    21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。
    22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
    23.突击检查收银员备用金。
    24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。
    25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
    26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。
    27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。
    28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
    29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
    30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。
    31.完成上级交办的其它工作。
  审计岗位职责2      岗位职责:
    1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。
    2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。
    3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。
    4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。
    5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。
    任职要求:
    1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;
    2、工程管理、审计经验3年以上;
    3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。
    4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作
    5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。
  审计岗位职责3      经济责任审计办公室主任
    1、负责经济责任审计科的全面工作。
    2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
    3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。
    4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。
    5、编写审计信息和论文。
    6、完成局领导交办的其他工作。
  审计岗位职责4       职位介绍: 
    为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
    1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;
    2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
    3、完成审计函证的编制生成等;
     职位要求 :
    1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
    2、英语四级及以上水平;
    3、实习期间:20xx年11月-20xx年4月末
    4、出勤率不得低于95%
  审计岗位职责5       职责描述: 
    1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;
    2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:
    2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;
    2.2开展审计活动;
    2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;
    2.4跟进建议执行情况;
    3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:
    3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;
    3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的.有效性,提出改进建议;
    4、开展反舞弊调查:
    4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;
    4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;
    4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;
    4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;
    4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;
    5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:
    5.1根据具体事项出具初步工作方案;
    5.2开展调查;
    5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。
     任职要求 :
    1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;
    2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;
    3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;
    4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;
    5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。
  审计岗位职责6      1、熟悉国家相关法规,熟悉掌握相关软件技能;
    2、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌握整套财务流程;
    3、具有很强的财务,税务策划能力;
    4、具有良好的沟通与表达能力,较高的专业技能,对工作严谨,认真细致,责任心强;
    5、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐;
    6、审核由出纳制定的每日现金收入报表;
    7、根据酒店收益日报,夜审前厅收益日报,夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确;
    8、编制每天收益报表;
    9、编制收银员现金收益或每月报表;
    10、登记每日信用卡明细,银行对账单,对信用卡进行核对。
  审计岗位职责7      职责:
    1.按照项目计划执行IT非现场/现场审计;
    2.负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;
    3.识别和发现IT风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;
    4.与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;
    5.沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;
    6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。
    7、部门其他事务。
    任职要求:
    1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;
    2、6年以上IT审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;
    3、熟悉IT行业及审计流程;
    4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
    5、优秀的口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;
    6、具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。
  审计岗位职责8      集团审计 岗位职责 
     岗位职责 :
    1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
    2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
    3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
     任职要求 :
    1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
    2、工作经验:
    5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
    3、年龄:30岁左右。
    4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
    5、沟通关系(内部/外部):
    (1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
    (2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
    (3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
    集团审计岗位
  审计岗位职责9      1、了解客户业务,分析业务数据
    2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料
    3、协助审计专员完成项目各项工作
    4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰。
    拓展:助理审计岗位能力
    1、多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的价值增长具有前瞻性考虑;
    2、熟悉业务亲临现场:要参与和了解组织的各项业务,发现问题能够及时提出解决措施;
    3、精通技术:应用专业技术知识来预防和减少风险,改进组织治理结构,提高组织的运营效率;
    4、保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;
    5、主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。
  审计岗位职责10      1、负责结算数据进行提交,对回盘的成功与失败结果反馈给销客同事,对所汇划的明细进行核对;
    2、对汇划所有金额与虚拟户里的金额进行核对,并进行代付操作;
    3、制作每日到账明细表格;
    4、总表的汇总、及每月的核对工作;
    5、昨日失败客户汇总、以及债权匹配汇总;
    6、以邮件方式确认客户清算状态。
  审计岗位职责11      岗位职责:
    1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
    2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
    3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
    4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
    5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
    6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
    任职资格:
    1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
    2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
    3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
    4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
  审计岗位职责12      审计助理是指根据审计项目经理的安排,做工作底稿的人员。
    1、按照国家法律、法规和本公司有关制度规定,对公司及所属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,监督相关单位执行财务纪律和规章制度。
    2、对资金、财产的安全、完整及管理情况进行审计监督。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、手续等是否准确无误。
    3、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。
    4、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
    5、对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资项目的预算、决算和实施情况,成本和经济效益进行审计监督。
    6、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。
    7、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。
    8、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。
    9、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。
    10、按时完成领导交给的其他工作。
  审计岗位职责13       工作职责: 
    1、负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
    2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;
    3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;
    4、完成领导交办的其他工作.
     其他要求: 
    1、华为16级审计岗位1年及以上经历;
    2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。
  审计岗位职责14      职责:
    1、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出改善建议;
    2、对公司制度流程、各项经营活动等实施审计监督;
    3、定期检查监督公司的资产管理、国家法律法规和公司财务制度的执行情况;
    4、对公司的重大项目、活动进行审计调查,并予以监督;
    5、审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写、跟进发现问题闭关改善,以及审计底稿资料归档工作。
    任职要求:
    1、全日制本科或以上学历;
    2、审计、财务、会计等相关专业;
    3、3年以上审计或财务管理工作经验;
    4、掌握内部审计实务标准、程序和技术、会计准则等;
    5、职业道德良好,工作责任心强,同时善于协调与沟通。
  审计岗位职责15      岗位职责:
    1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书
    2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计
    3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计
    4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作
    5、对审计过程发现的问题进行相关分析
    6、对审计资料进行整理归档
    7、完成上级交办的其他工作
    任职资格:
    1、本科及以上学历
    2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识
    3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作
    4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力
    5、有审计事务所或中介机构工作经历优先
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