审计业务题,求大神解答,急。。。非常感谢

2024-05-16 23:06

1. 审计业务题,求大神解答,急。。。非常感谢

在这样的匆忙,所以专业,小点,你认为会有人回答吗?

审计业务题,求大神解答,急。。。非常感谢

2. 关于审计的问题,到底什么是审计的分析程序,望能通俗举例讲解一下,非常感谢

很多数据之间都是有内在联系的。
比如说公司产品销量增加,那么一般情况下运费会增加,对吧,如果运费减少了,你就得想卖的产品量多了,运费怎么会减少呢?
在比如说,一个产品的原料有很多种,一般情况下,各种原料的比例是固定的。如果你看到一种原料用量增加了,那么你应该预期另一种原料也会同比例增加,如果不是这样子,你就得怀疑了。
在比如说,经济危机,全行业销售都在降低,而你的客户没有什么特别的原因,销售反而增加了,你就会觉得不合理对吧?

总归就是各项数据、各种信息的变动、存在要符合他们内在的规律。

3. 求一家上市公司的审计工作底稿,老师留个作业,完全不会啊,邮箱306719597@163.com,灰常感谢!!

上市公司审计底稿全部的要几百M大小,一般审计工作底稿都是打印成册存档管理的,上市公司审计得2-3个工作小组审计2-3周才能基本完成,你要人家发给你个人觉得不大现实。
你们老师留的作业就是让你们找工作底稿?网上不可能有!底稿的话就按照审计程序一步一步得出来的,里面有些内容还会涉及被审计单位经济、技术机密、专利材料等内容,一般也不可能给你的。

求一家上市公司的审计工作底稿,老师留个作业,完全不会啊,邮箱306719597@163.com,灰常感谢!!

4. 【高分急问】几句关于会计审计的翻译。非常感谢:)

1。你应该记录一下由关联公司导致的损失价值。

2。审计小组审查了去年关于重大财务报表和披露的达到确认级别的已知风险
,并考虑了该年度的集团运作,据此同意下列风险是本年度适用的。

3。根据以往与客户交往的经验,并且在今年内客户的管理和运作没有做大改变的情况下。审计小组同意,相关的欺诈风险将类似于前一年,且在该年度不诚实的收入是公认的并且管理费用是可控的。

再是几个文档中的小标题:

4.与检查搭档计划性的交流。

5。跟据审查程序的性质,时间和范围来避免一些不可控的事情的发生。

6。客户本身的/参与连续性的/接受过程的 已知风险.




这个翻译仅供参考。实在太难,主要是难在句子太复杂,太专业。

5. 企业内部控制审计方面的论文,大家帮帮忙,非常感谢

[摘 要]我们正处在内部控制和风险管理的理论与实务发生巨大变革的时代,需要明确今天的内部控制与过去的内部控制存在哪些继承与发展,内部控制与风险管理有哪些区别与融合。本文通过中外内部控制法规制度与职业标准比较,进而从内部控制目标、业务流程活动控制、总体层面合规性评估和注册内部控制师职业队伍建设四个方面对内部控制与风险管理实务进行比较,从而得出结论:今天的内部控制已不再是企业的内部行为,而是受到政府监管机构的监管和投资大众普遍关注的透明度极高的公司治理行为,成为企业防范风险,实现既定目标的免疫系统。

   [关键词]内部控制;风险管理;企业内部基本规范;国际内部控制协会

 

    历史是螺旋式向上发展的。我们正处在内部控制和风险管理的理论与实务发生巨大变革的时代,今天的内部控制与过去的内部控制存在哪些继承与发展,内部控制与风险管理有哪些区别与融合,这是许多研究内部控制的专家学者和实务工作者正在思考和力图求证的一个重要问题。

……

企业内部控制审计方面的论文,大家帮帮忙,非常感谢

6. 审计学综合业务题 求这两题答案 感谢

1、
(1)、华光公司的库存现金超过核定的库存现金限额,未送存银行,违反现金管理规定,
(2)职工张三借条未经批准,没有执行现金管理规定。现金管理要求逐笔记载现金支付,账目应当日清月结,账款相符。华光公司职工李四的借条未及时入账,违反现金管理规定。
(3)、甲单位支票印章不齐全,应及时处理,
(4)、乙单位送来的转账支票未及时送交银行,

7. 求大专审计的答案,哪位亲会的请帮帮忙,谢谢了,一下是审计作业中不懂的题目,谢谢 一、单选题 1.

1,a    3c   4a  5b   6d  7?  8c  9c  10a  11d  12a  13d

求大专审计的答案,哪位亲会的请帮帮忙,谢谢了,一下是审计作业中不懂的题目,谢谢 一、单选题 1.

8. 我对于财务方面都是零基础,但是想从事审计行业,不知道该从那学起,给我点意见吧,非常感谢 !

从事审计并不是必须要通过CPA考试,但是只有通过了CPA考试成为注协正式会员才有资格发表审计报告,另外要做项目经理什么的基本都是注会,非注会有,但是非常少,我从事这么多年审计工作只见到一位项目经理不是注会,但是他财务方经验非常丰富,只是年纪大了再考注会很吃力。从事审计的话前期肯定也只是审计助理,对于助理的要求并不高,有点基本的财务知识就好。
另外,因为注会并不是懂得所有类型那个的经营方式,比如说某注会要对一个工程或者一个软件的运行情况进行审计,但是他并不具备这方面的知识,这时候通常会邀请有这方面知识的专家来一起进行审计,充当顾问,如果你有这方面优势也可以考虑。
对于考试,如果你只是想在中国发展,那么并不推荐你考ACCA,ACCA虽然难度没有CPA大,但是英语不好的话非常吃力,另外在国内除了四大会计师事务所之外,几乎都不需要ACCA。而且ACCA总共14门的考试,时间花的会比较多,当然如果英语很厉害你可以试试,其难度比CPA简单的多,而且50分就及格。另外ACCA成本也很高,最便宜的一门我记得好像是43英镑。另外从刚开始接触审计来说,建议并不要先考虑CPA、ACCA这些,最简单的财务只是开始学起吧。CPA一度被认为中国最难的考试,单科通过率每年基本维持在12%-18%的样子。建议先看点基础会计,财务管理,税法、经济法、中级财务会计、高级财务会计之类的。金融方面的内容也需要有所涉及。货币银行学基本也是必看。尤其是汇率、还有各类票据像银行汇票、支票等,各种有价证券方面像股票、债券等的内容也需要有所了解。看时间安排,从简到难慢慢来吧。
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