ERP(用友U8)实验的实训结论与心得遇到的问题,解决方法

2024-05-18 02:46

1. ERP(用友U8)实验的实训结论与心得遇到的问题,解决方法

1、试算不平衡,资产少了9,可能是哪个金额少录或错录成9了,仔细检查下。还可以进行对账看下对账错误信息,看具体是哪个科目错了。
2、固定资产系统不平不能结账功能在固定资产的选项设置里进行选择,这个选项是可以重复勾选的。其他固定资产,是指以上各类未包括的固定资产。主管部门可根据具体情况适当划分,也可将以上各类适当划细,增加种类。



扩展资料:
1、固定资产具有价值高,使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点,正是由于这些原因给固定资产盘点带来极大的困难。
2、固定资产的价值是根据它本身的磨损程度逐渐转移到新产品中去的,它的磨损分有形磨损和无形磨损两种情况;有形磨损又称物质磨损,是设备或固定资产在生产过程中使用或因自然力影响而引起的使用价值和价值上的损失。

ERP(用友U8)实验的实训结论与心得遇到的问题,解决方法

2. 用友U8实训步骤

用友U8实训步骤:1.系统管理→注册→增加用户→建账套→权限分配(会计:填制凭证、转账设置、转账生成、UFO 报表 出纳:出纳签字、出纳) 用1 月 1 日进企业门户→设置→增加会计科目→编缉菜单下分别指定现金和银行科目→设置凭证类型/(收款:借方必有 1001,1002;付款:贷方必有 1001,1002;转账:凭证必无 1001,1002)→选项(出纳凭证须经由出纳签字)→输入期初余额并试算平衡 (1 月末)进总账填制凭证→(1 月末)进总账出纳签字→以 1 月末进总账审核并记账→(1 月末)进总账-期末-转账定义-期间损益-选转账凭证和 4103-转账生成-期间损益-收入与支出各做一张(凭证类型为转账)→  -数值-逗号-小数位数→数据状态下输金额→另存为→退出  银行对账-银行对账期初录入→输入刚才记下的金额(记得改方向由借改为贷)→退出 银行对账单-增加-输入题目中的表格内容→退出 ④银行对账-银行对账-对账-自动对账(月末时间) (正确的话会出现红色小圈)→生成指定月份的。【摘要】
用友U8实训步骤【提问】
用友U8实训步骤:1.系统管理→注册→增加用户→建账套→权限分配(会计:填制凭证、转账设置、转账生成、UFO 报表 出纳:出纳签字、出纳) 用1 月 1 日进企业门户→设置→增加会计科目→编缉菜单下分别指定现金和银行科目→设置凭证类型/(收款:借方必有 1001,1002;付款:贷方必有 1001,1002;转账:凭证必无 1001,1002)→选项(出纳凭证须经由出纳签字)→输入期初余额并试算平衡 (1 月末)进总账填制凭证→(1 月末)进总账出纳签字→以 1 月末进总账审核并记账→(1 月末)进总账-期末-转账定义-期间损益-选转账凭证和 4103-转账生成-期间损益-收入与支出各做一张(凭证类型为转账)→  -数值-逗号-小数位数→数据状态下输金额→另存为→退出  银行对账-银行对账期初录入→输入刚才记下的金额(记得改方向由借改为贷)→退出 银行对账单-增加-输入题目中的表格内容→退出 ④银行对账-银行对账-对账-自动对账(月末时间) (正确的话会出现红色小圈)→生成指定月份的。【回答】
2.月末)审核、记账、结账→依此做【回答】
3 、月份凭证/3 月份不要结账 (指定月月末进总账)→账表-科目账-余额表→用笔记下题目中所需填的余额→退出 进 UFO 报表→新建-格式-表尺寸设置所需行数列数→在格式状态下输文字→格式单元格属性 (月末)进总账→银行日记账查询(有一个余额)并记下→退出 银行存款余额调节表→核销银行账【回答】
6、→UFO 报表→文件→新建→格式→报表模板→2007 年新会计制度→分别做 “资 产【回答】
月份报表另存→依次做【回答】
【回答】
最新文章
热门文章
推荐阅读